наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 25.12.2001 N 182 "О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД" (ред. от 28.10.2002) Источник публикации В данном виде документ опубликован не был Примечание Вступил в силу с 1 января 2002 года (п. 16 данного документа) Ссылки Был ИЗМЕНЕН следующим документом ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 25.03.2003 N 24 Дан в РЕДАКЦИИ следующего документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 10.09.2002 N 91 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Череповецкой городской Думы от 29.01.2002 N 14 --------------------------------------------------------------- ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2001 г. N 182 О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД (в ред. постановлений Череповецкой городской Думы от 29.01.2002 N 14, от 25.06.2002 N 70, от 10.09.2002 N 91, от 28.10.2002 N 114) Рассмотрев представленный мэрией города проект бюджета на 2002 год, Череповецкая городская Дума постановила: 1. Утвердить консолидированный городской бюджет по расходам в сумме 2201914.6 тыс. рублей и по доходам в сумме 2072178.4 тыс. рублей. (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) Установить предельный размер дефицита городского бюджета в сумме 129736.2 тыс. рублей, или 10.0% от объема доходов без учета доходов от предпринимательской деятельности и безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) 2. Установить, что источниками покрытия дефицита городского бюджета являются: остатки на счетах по учету средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2002 года в сумме 74711.0 тыс. рублей; поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 55025.2 тыс. рублей. (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) 3. В случае принятия постановления городской Думы или другого правового акта, предусматривающего увеличение финансирования по существующим видам расходов или введение новых видов расходов городского бюджета, которые до принятия акта не финансировались из городского бюджета, указанный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок финансирования новых видов расходов городского бюджета. Финансирование новых видов расходов или увеличение финансирования существующих видов расходов городского бюджета может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии их включения в постановление о городском бюджете либо в текущем году, после внесения соответствующих изменений в постановление о городском бюджете и при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета. При определении источников финансирования новых видов расходов городского бюджета не допускается увеличение размера дефицита городского бюджета сверх размеров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Если нормативные правовые акты устанавливают бюджетные обязательства, не предусмотренные настоящим постановлением, применяется постановление городской Думы о городском бюджете. 4. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет: налога на прибыль организаций - по ставке 2.7% от прибыли; налога на доходы физических лиц - по нормативу 60.6%; налога на игорный бизнес от суммы, остающейся в области - 50%; лицензионных и регистрационных сборов - по нормативу 100%; налога с продаж - по нормативу 60%; единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности - по нормативам, установленным законодательством; единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого юридическими лицами - по нормативу 22%, физическими лицами - по нормативу 75%; налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%; налога на имущество предприятий - по нормативу 50%; налога на имущество, переходящее в порядке дарения и наследования - по нормативу 100%; платы за пользование водными объектами - по нормативу 90%; земельного налога, арендной платы за землю - по нормативу 50%; государственной пошлины - по действующему законодательству; целевого сбора на содержание милиции, благоустройство территории, на нужды образования и другие цели - по нормативу 100%; налога на рекламу - по нормативу 100%; лицензионного сбора за право торговли спиртными напитками и пивом - по действующему законодательству; неналоговых доходов - в соответствии с действующим законодательством; доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности - 100%; платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов - 54%. 5. Учесть в городском бюджете на 2002 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах: тыс. руб. I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО 1582200 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА Налог на прибыль организаций 346000 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) Налог на доходы физических лиц 903000 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) Налог на игорный бизнес 600 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ Строка "Лицензионные и регистрационные сборы 300" исключена. - Постановление Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70. Налог с продаж 55200 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 49900 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 3000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество предприятий 180000 Налог на имущество физических лиц 3900 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 300 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ Плата за пользование водными объектами 17300 Земельный налог 11400 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ Государственная пошлина 4300 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ Целевой сбор на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели 3800 Налог на рекламу 3000 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 200 Прочие местные налоги и сборы 300 (строка введена постановлением Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70) II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197800 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 50700 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70) ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 128900 Строка введена постановлением Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70. (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 4500 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7500 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6200 Строка введена постановлением Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70. III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 146741.6 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) IV. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ Экологический фонд 40100 V. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 105336.8 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) ИТОГО ДОХОДОВ 2072178.4 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) 6. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в городской собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям (организациям), в полном объеме поступают в городской бюджет, из них 50% - на статью "Доходы от предпринимательской деятельности" и 50% - на статью "Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности". Доходы, полученные бюджетными учреждениями (организациями) от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности зачисляются на счет городского бюджета и расходуются ими в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными главными распорядителями средств городского бюджета, согласно приложению 4. 7. Утвердить расходы городского бюджета согласно приложениям 1 (расходы городского бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации на 2002 год), 2 (расходы городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации на 2002 год), 3 (ведомственная структура расходов городского бюджета на 2002 год). Мэрия города вправе привлекать заемные средства на договорной основе у кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета и кассовых разрывов, возникающих в городском бюджете. 8. Предоставить мэрии города право выдавать бюджетные кредиты при наличии в городском бюджете источников финансирования. Бюджетные кредиты бюджетным учреждениям и организациям, финансируемым из федерального бюджета, предоставляются в связи с задержкой финансирования на выполнение функций, установленных учредительными документами, на условиях срочности, возмездности и возвратности при отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе. Установить, что плата за пользование средствами городского бюджета, предоставленными на платной и возвратной основе, устанавливается в размере действующей на день выдачи средств ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 9. Разрешить мэрии города предоставлять налогоплательщикам отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и других обязательных платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет, в порядке, установленном мэром города. Установить на 2002 год в пределах финансового года лимит предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов в городской бюджет в объеме не более 10 процентов от доходов бюджета. 10. Установить, что в составе городского бюджета сформирован городской экологический фонд. Абзац 2 исключен. - Постановление Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70. В доходы городского экологического фонда зачисляется плата за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду. Направить средства городского экологического фонда на следующие цели и в объемах: (тыс. рублей) Всего в том числе Текущие Капитальные расходы расходы Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды и здоровья населения 3116.7 1056.7 2060.0 Предупреждение и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф 8699.7 1052.0 7647.7 Участие в развитии материальной базы природоохранных органов 1132.0 - 1132.0 Экологическое образование и воспитание 1500.0 1106.1 393.9 Приобретение лечебно - профилактического продукта "Нормофлор" для детских дошкольных учреждений 550.0 550.0 - Командировочные расходы 100.0 100.0 - Расходы на участие в семинарах, конференциях по проблемам природопользования и охраны окружающей среды и их проведение 50.0 50.0 Разработка проекта "Экологоградостроительная оценка территорий г. Череповца" 303.4 303.4 Финансирование мероприятий ФЦП, осуществляемых промышленными предприятиями 28140.0 12.2 28127.8 Резервный фонд 518.2 518.2 - Итого 44110.0 4748.6 39361.4 (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70) 11. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2003 года 856237.2 тыс. рублей. Утвердить программу внутренних заимствований города на 2002 год согласно приложению 5. (в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70) 12. Утвердить направления расходования платы за пользование водными объектами согласно приложению 6. 13. Предоставить мэрии города право за счет средств городского бюджета по соответствующей отрасли выдавать гарантии для обеспечения исполнения обязательств юридическим лицам, реализующим социально - значимые проекты. Предоставить мэрии города право выдавать муниципальные гарантии юридическим лицам в размере до 0.01 процента объема городского бюджета по расходам на год. Выдача гарантий в размере превышающем 0.01 процента расходов городского бюджета производится по решению городской Думы. Верхний предел общей суммы предоставленных в текущем году гарантий не должен превышать одного процента утвержденных расходов городского бюджета. 14. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производится в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов городского бюджета. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущий финансовый год. 15. Мэрия города вправе использовать средства, полученные из областного бюджета (субвенции, субсидии) в соответствии с целевым назначением, с корректировкой городского бюджета в конце финансового года. (пункт 15 введен постановлением Череповецкой городской Думы от 25.06.2002 N 70) 16. Контроль за исполнением городского бюджета возложить на постоянную комиссию по бюджету и социально - экономическому развитию городской Думы. 17. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2002 года. Мэр города М.С.СТАВРОВСКИЙ Приложение 1 к постановлению Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2001 г. N 182 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2002 ГОД (приложение 1 в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) -------------------------------------------------T------T---------T-----------T---------------------¬ ¦ Наименование ¦Раздел¦Подраздел¦Сумма ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)+---------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие ¦капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦расходы ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+-----------+ ¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ 01 ¦ 00 ¦ 114287.6 ¦ 110917.0¦ 3370.6 ¦ ¦Функционирование органов местного самоуправления¦ 01 ¦ 06 ¦ 112977.6 ¦ 109607.0¦ 3370.6 ¦ ¦Прочие расходы на управление ¦ 01 ¦ 05 ¦ 1310.0 ¦ 1310.0¦ 0.0 ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 05 ¦ 00 ¦ 12488.7 ¦ 9348.7¦ 3140.0 ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 05 ¦ 01 ¦ 12488.7 ¦ 9348.7¦ 3140.0 ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 07 ¦ 00 ¦ 45893.6 ¦ 0.0¦ 45893.6 ¦ ¦Капитальное строительство ¦ 07 ¦ 07 ¦ 45893.6 ¦ 0.0¦ 45893.6 ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 08 ¦ 00 ¦ 5580.9 ¦ 3754.0¦ 1826.9 ¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 08 ¦ 02 ¦ 4290.0 ¦ 2495.1¦ 1794.9 ¦ ¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства¦ 08 ¦ 05 ¦ 1290.9 ¦ 1258.9¦ 32.0 ¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ 09 ¦ 00 ¦ 5993.4 ¦ 5993.4¦ 0.0 ¦ ¦Водные ресурсы ¦ 09 ¦ 01 ¦ 5993.4 ¦ 5993.4¦ 0.0 ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАТИКА ¦ 10 ¦ 00 ¦ 26486.2 ¦ 25900.8¦ 585.4 ¦ ¦Возмещение льгот по транспорту ¦ 10 ¦ 00 ¦ 4400.0 ¦ 4400.0¦ 0.0 ¦ ¦Возмещение льгот по транспорту на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральных законов ¦ 10 ¦ 00 ¦ 9000.0 ¦ 9000.0¦ 0.0 ¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 10 ¦ 01 ¦ 100.0 ¦ 100.0¦ 0.0 ¦ ¦Водный транспорт ¦ 10 ¦ 04 ¦ 2500.0 ¦ 2500.0¦ 0.0 ¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 10 ¦ 02 ¦ 3000.0 ¦ 3000.0¦ 0.0 ¦ ¦Информатика ¦ 10 ¦ 07 ¦ 7486.2 ¦ 6900.8¦ 585.4 ¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 11 ¦ 00 ¦ 6014.3 ¦ 6014.3¦ 0.0 ¦ ¦Прочие мероприятия по развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ 11 ¦ 02 ¦ 6014.3 ¦ 6014.3¦ 0.0 ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 12 ¦ 00 ¦ 400026.0 ¦ 315689.9¦ 84336.1 ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ 294649.9 ¦ 210999.9¦ 83650.0 ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 02 ¦ 104476.1 ¦ 103790.0¦ 686.1 ¦ ¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 12 ¦ 03 ¦ 900.0 ¦ 900.0¦ 0.0 ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 13 ¦ 00 ¦ 3208.2 ¦ 3083.4¦ 124.8 ¦ ¦Гражданская оборона ¦ 13 ¦ 02 ¦ 3208.2 ¦ 3083.4¦ 124.8 ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 14 ¦ 00 ¦ 689153.8 ¦ 656643.0¦ 32510.8 ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 14 ¦ 01 ¦ 219677.0 ¦ 218140.7¦ 1536.3 ¦ ¦Общее образование ¦ 14 ¦ 02 ¦ 407327.4 ¦ 376492.9¦ 30834.5 ¦ ¦Прочие расходы в области образования ¦ 14 ¦ 07 ¦ 62149.4 ¦ 62009.4¦ 140.0 ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 15 ¦ 00 ¦ 57920.0 ¦ 51341.4¦ 6578.6 ¦ ¦Культура и искусство ¦ 15 ¦ 01 ¦ 57920.0 ¦ 51341.4¦ 6578.6 ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 16 ¦ 00 ¦ 3481.2 ¦ 3481.2¦ 0.0 ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 17 ¦ 00 ¦ 380072.3 ¦ 340047.9¦ 40024.4 ¦ ¦Здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 371189.3 ¦ 332255.9¦ 38933.4 ¦ ¦Санитарно - эпидемиологический надзор ¦ 17 ¦ 02 ¦ 3961.0 ¦ 3050.0¦ 911.0 ¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 17 ¦ 03 ¦ 4922.0 ¦ 4742.0¦ 180.0 ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 18 ¦ 00 ¦ 117865.7 ¦ 116858.2¦ 1007.5 ¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 18 ¦ 01 ¦ 26578.0 ¦ 25570.5¦ 1007.5 ¦ ¦Социальная помощь ¦ 18 ¦ 02 ¦ 11531.0 ¦ 11531.0¦ 0.0 ¦ ¦Молодежная политика ¦ 18 ¦ 03 ¦ 937.0 ¦ 937.0¦ 0.0 ¦ ¦Прочие мероприятия в области социальной политики¦ 18 ¦ 06 ¦ 78819.7 ¦ 78819.7¦ 0.0 ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА ¦ 19 ¦ 00 ¦ 33160.6 ¦ 33160.6¦ 0.0 ¦ ¦Обслуживание внутреннего муниципального долга ¦ 19 ¦ 01 ¦ 33160.6 ¦ 33160.6¦ 0.0 ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 30 ¦ 00 ¦ 150835.2 ¦ 141134.2¦ 9701.0 ¦ ¦Резервный фонд ¦ 30 ¦ 01 ¦ 8257.2 ¦ 8257.2¦ 0.0 ¦ ¦Выборы ¦ 30 ¦ 02 ¦ 1339.5 ¦ 1339.5¦ 0.0 ¦ ¦Возврат прочих кредитов ¦ 30 ¦ 03 ¦ 96853.9 ¦ 96853.9¦ 0.0 ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ 30 ¦ 04 ¦ 44384.6 ¦ 34683.6¦ 9701.0 ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 2052467.8 ¦1823368.1¦ 229099.7 ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+-----------+ ¦Целевые бюджетные фонды, в том числе: ¦ 31 ¦ 00 ¦ 44110.0 ¦ 4748.6¦ 39361.4 ¦ ¦Городской экологический фонд ¦ 31 ¦ 12 ¦ 44110.0 ¦ 4748.6¦ 39361.4 ¦ ¦Расходы городского бюджета за счет доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной, приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ 105336.8 ¦ 105336.8¦ 0.0 ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ 2201914.6 ¦1933453.5¦ 268461.1 ¦ L------------------------------------------------+------+---------+-----------+---------+------------ Приложение 2 к постановлению Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2001 г. N 182 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2002 ГОД (приложение 2 в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) тыс. руб. -------------------------------------------------T------T---------T-------T--------T---------¬ ¦ Наименование ¦Раздел¦Подраздел¦Целевая¦Вид ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статья ¦расходов¦ ¦ +------------------------------------------------+------+---------+-------+--------+---------+ ¦МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ 01 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 114287.6¦ ¦Содержание органов местного самоуправления ¦ 01 ¦ 06 ¦ ¦ ¦ 112977.6¦ ¦Прочие расходы на общегосударственное управление¦ 01 ¦ 05 ¦ 041 ¦ 075 ¦ 1310.0¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 05 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 12488.7¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 05 ¦ 01 ¦ 601 ¦ 075 ¦ 12488.7¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 07 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 45893.6¦ ¦Капитальное строительство ¦ 07 ¦ 07 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 29079.6¦ ¦Приобретение оборудования по коммунальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦ 07 ¦ 07 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 180.0¦ ¦Расходы на реализацию целевых программ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капстроительству (за счет субвенций) ¦ 07 ¦ 07 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 15660.0¦ ¦Приобретение квартир ¦ 07 ¦ 07 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 974.0¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ 08 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 5580.9¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 08 ¦ 02 ¦ 344 ¦ ¦ 4290.0¦ ¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства¦ 08 ¦ 05 ¦ 342 ¦ ¦ 1290.9¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЕСУРСОВ ¦ 09 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 5993.4¦ ¦Водные ресурсы ¦ 09 ¦ 01 ¦ 360 ¦ 075 ¦ 5993.4¦ ¦ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАТИКА ¦ 10 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 26486.2¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 10 ¦ 01 ¦ 372 ¦ 290 ¦ 100.0¦ ¦Водный транспорт ¦ 10 ¦ 04 ¦ 375 ¦ 290 ¦ 2500.0¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 10 ¦ 02 ¦ 370 ¦ 290 ¦ 3000.0¦ ¦Информатика ¦ 10 ¦ 07 ¦ 379 ¦ 075 ¦ 7486.2¦ ¦Возмещение льгот по транспорту на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральных законов ¦ 10 ¦ 00 ¦ ¦ 290 ¦ 9000.0¦ ¦Возмещение льгот по транспорту ¦ 10 ¦ 00 ¦ ¦ 290 ¦ 4400.0¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 11 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 6014.3¦ ¦Прочие мероприятия по развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ 11 ¦ 02 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 6014.3¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 12 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 400026.0¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ ¦ ¦ 294649.9¦ ¦Расходы на принятое в мун. собственность жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за счет субвенций) ¦ 12 ¦ 01 ¦ ¦ ¦ 23661.2¦ ¦Целевые дотации и субсидии ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 104400.0¦ ¦Фонд софинансирования социальных расходов ¦ 12 ¦ 01 ¦ 352 ¦ 356 ¦ 36058.5¦ ¦Фонд софинансирования социальных расходов (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет субвенций) ¦ 12 ¦ 01 ¦ 352 ¦ 356 ¦ 1084.2¦ ¦Прочие расходы жилищного хозяйства (НДС по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию жилищного кредита) ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 397 ¦ 45796.0¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 397 ¦ 83650.0¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ ¦ 104476.1¦ ¦Расходы на благоустройство ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 443 ¦ 89686.1¦ ¦Расходы на премирование "Самый благоустроенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦город России" (за счет субвенций) ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 443 ¦ 14790.0¦ ¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 12 ¦ 03 ¦ 311 ¦ 444 ¦ 900.0¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ 13 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 3208.2¦ ¦Гражданская оборона ¦ 13 ¦ 02 ¦ 601 ¦ 075 ¦ 3208.2¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 14 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 689153.8¦ ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 14 ¦ 01 ¦ 400 ¦ 259 ¦ 219677.0¦ ¦Школы - детские сады, школы начальные, неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние и средние ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 260 ¦ 233105.9¦ ¦Вечерние образовательные школы ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 262 ¦ 2746.8¦ ¦Школы - интернаты ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 263 ¦ 24213.9¦ ¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 72877.5¦ ¦Детские дома ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 265 ¦ 74383.3¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ 14 ¦ 07 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 57706.4¦ ¦Финансирование мероприятий по проведению летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании ¦ 14 ¦ 07 ¦ 407 ¦ 319 ¦ 4443.0¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 15 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 57920.0¦ ¦Дворцы и дома культуры ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 280 ¦ 16375.0¦ ¦Музеи и постоянные выставки ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 283 ¦ 8229.5¦ ¦Библиотеки ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 284 ¦ 10226.7¦ ¦Театры, концертные залы, цирки и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации исполнительских искусств ¦ 15 ¦ 01 ¦ 411 ¦ 281 ¦ 14924.4¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ 15 ¦ 01 ¦ 412 ¦ 287 ¦ 8164.4¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 16 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 3481.2¦ ¦Телевидение и радиовещание ¦ 16 ¦ 01 ¦ 420 ¦ 290 ¦ 1899.3¦ ¦Периодическая печать и издательства ¦ 16 ¦ 02 ¦ 423 ¦ 290 ¦ 1581.9¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 17 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 380072.3¦ ¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 300 ¦ 175584.9¦ ¦Поликлиники, амбулатории, диагностические центры¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 301 ¦ 25136.1¦ ¦Станции переливания крови ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 303 ¦ 11481.4¦ ¦Дома ребенка ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 304 ¦ 8310.9¦ ¦Станции скорой помощи ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 305 ¦ 51435.5¦ ¦Санатории для детей и подростков ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 307 ¦ 9637.5¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 310 ¦ 6504.9¦ ¦Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 315 ¦ 2000.0¦ ¦Страховые взносы в ТФ ОМС за неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 316 ¦ 81098.0¦ ¦Санитарно - эпидемиологический надзор ¦ 17 ¦ 02 ¦ 432 ¦ 311 ¦ 3961.0¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 17 ¦ 03 ¦ 434 ¦ 075 ¦ 4922.0¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 18 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 117865.7¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 18 ¦ 01 ¦ 440 ¦ 318 ¦ 15162.1¦ ¦Прочие учреждения и мероприятия в области соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ 18 ¦ 01 ¦ 440 ¦ 323 ¦ 11415.9¦ ¦Пособия и социальная помощь (адресная) ¦ 18 ¦ 02 ¦ 440 ¦ 322 ¦ 11531.0¦ ¦Молодежная политика ¦ 18 ¦ 03 ¦ 446 ¦ 397 ¦ 937.0¦ ¦Расходы по реализации льгот гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим от радиации (за счет субвенций) ¦ 18 ¦ 06 ¦ 489 ¦ 558 ¦ 2458.4¦ ¦Расходы по реализации льгот по ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите инвалидов" (за счет субвенций) ¦ 18 ¦ 06 ¦ 489 ¦ ¦ 14951.3¦ ¦Расходы по реализации льгот по ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за счет субвенций) ¦ 18 ¦ 06 ¦ 498 ¦ ¦ 48992.9¦ ¦Расходы по реализации льгот пенсионерам (за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций) ¦ 18 ¦ 06 ¦ ¦ ¦ 5180.6¦ ¦Расходы по реализации льгот по ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации жертв политических репрессий" (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет субвенций) ¦ 18 ¦ 06 ¦ ¦ ¦ 1064.3¦ ¦Расходы по оплате жилищно - коммун. услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям населения (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий) ¦ 18 ¦ 06 ¦ 353 ¦ ¦ 6172.2¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА ¦ 19 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 33160.6¦ ¦Обслуживание внутреннего муниципального долга ¦ 19 ¦ 01 ¦ 462 ¦ 331 ¦ 33160.6¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 30 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 150835.2¦ ¦Резервный фонд ¦ 30 ¦ 01 ¦ 510 ¦ 435 ¦ 8257.2¦ ¦Выборы ¦ 30 ¦ 02 ¦ 511 ¦ 394 ¦ 1339.5¦ ¦Возврат прочих кредитов ¦ 30 ¦ 03 ¦ 514 ¦ 399 ¦ 96853.9¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 31866.0¦ ¦Перепись населения (за счет субвенций) ¦ 30 ¦ 04 ¦ ¦ ¦ 793.6¦ ¦Расходы по оздоровлению и реформированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы (за счет субсидий) ¦ 30 ¦ 04 ¦ 488 ¦ 458 ¦ 11725.0¦ +------------------------------------------------+------+---------+-------+--------+---------+ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2052467.8¦ +------------------------------------------------+------+---------+-------+--------+---------+ ¦Целевые бюджетные фонды, в том числе: ¦ 31 ¦ 00 ¦ ¦ ¦ 44110.0¦ ¦Городской экологический фонд ¦ 31 ¦ 12 ¦ 520 ¦ 397 ¦ 44110.0¦ ¦Расходы городского бюджета за счет доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной, приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105336.8¦ +------------------------------------------------+------+---------+-------+--------+---------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2201914.6¦ L------------------------------------------------+------+---------+-------+--------+---------- Приложение 3 к постановлению Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2001 г. N 182 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД (приложение 3 в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) ---------------------------------------------T----T---T------T---------T-----------¬ ¦ Наименование ¦Вед.¦ППП¦Раздел¦Подраздел¦Сумма ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ +--------------------------------------------+----+---+------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------------------------------+----+---+------+---------+-----------+ ¦Городская Дума, в том числе: ¦ 000¦802¦ 01 ¦ 06 ¦ 6077.4 ¦ ¦контрольная палата городской Думы ¦ 000¦802¦ 01 ¦ 06 ¦ 3153.5 ¦ ¦Мэрия города: ¦ ¦801¦ ¦ ¦ 109805.4 ¦ ¦ мэрия города ¦ 000¦801¦ 01 ¦ 06 ¦ 41472.9 ¦ ¦ станция по борьбе с болезнями животных ¦ 082¦801¦ 08 ¦ 05 ¦ 885.1 ¦ ¦ возврат транспортного кредита ¦ 000¦801¦ 30 ¦ 03 ¦ 31402.5 ¦ ¦ обслуживание транспортного долга ¦ 092¦801¦ 19 ¦ 01 ¦ 20197.5 ¦ ¦ развитие рыночной инфраструктуры ¦ 000¦801¦ 11 ¦ 02 ¦ 6014.3 ¦ ¦ средства массовой информации ¦ 134¦801¦ 16 ¦ 01 ¦ 3481.2 ¦ ¦ молодежная политика ¦ 262¦801¦ 18 ¦ 03 ¦ 937.0 ¦ ¦ общественные организации ¦ 000¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 300.0 ¦ ¦ внешнеэкономическая деятельность ¦ 000¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 510.0 ¦ ¦ оптимизация транспортной сети ¦ 104¦801¦ 10 ¦ 01 ¦ 100.0 ¦ ¦ доплаты к пенсиям муниципальных служащих ¦ ¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 366.0 ¦ ¦ уплата членского взноса в союз городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЦиСЗР ¦ ¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 45.3 ¦ ¦ мероприятия по проведению Дня города ¦ ¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 797.7 ¦ ¦ расходы по разработке стратегического плана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города и внедрение системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городом ¦ ¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 545.9 ¦ ¦ расходы по созданию единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профилактического и реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пространства в городе ¦ 000¦801¦ 30 ¦ 04 ¦ 2750.0 ¦ ¦Управление охраны окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов мэрии города ¦ 000¦840¦ ¦ ¦ 47623.4 ¦ ¦ управление охраны окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов мэрии города ¦ ¦ ¦ 01 ¦ 06 ¦ 3513.4 ¦ ¦ городской экологический фонд ¦ ¦840¦ 31 ¦ 12 ¦ 44110.0 ¦ ¦Управление капитального строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтов мэрии города ¦ 000¦841¦ ¦ ¦ 92269.6 ¦ ¦ управление капитального строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонтов мэрии города ¦ ¦841¦ 01 ¦ 06 ¦ 4716.3 ¦ ¦ капитальные ремонты: ¦ ¦841¦ ¦ ¦ 58473.7 ¦ ¦ органы местного самоуправления ¦ ¦841¦ 01 ¦ 06 ¦ 232.1 ¦ ¦ правоохранительная деятельность ¦ ¦841¦ 05 ¦ 01 ¦ 3140.0 ¦ ¦ дошкольное образование ¦ ¦841¦ 14 ¦ 01 ¦ 1150.0 ¦ ¦ общее образование ¦ ¦841¦ 14 ¦ 02 ¦ 8541.9 ¦ ¦ прочие расходы в области образования ¦ ¦841¦ 14 ¦ 07 ¦ 0.0 ¦ ¦ здравоохранение ¦ ¦841¦ 17 ¦ 01 ¦ 21503.4 ¦ ¦ культура ¦ ¦841¦ 15 ¦ 01 ¦ 5416.6 ¦ ¦ детские юношеские и спортивные школы ¦ ¦841¦ 14 ¦ 02 ¦ 17560.3 ¦ ¦ социальная политика ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 01 ¦ 169.4 ¦ ¦ прочие расходы ¦ ¦841¦ 30 ¦ 04 ¦ 760.0 ¦ ¦ Капитальное строительство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29079.6 ¦ ¦ жилищно - коммунальное хозяйство ¦ ¦841¦ 07 ¦ 00 ¦ 10012.9 ¦ ¦ культура ¦ ¦841¦ 07 ¦ 00 ¦ 2000.0 ¦ ¦ социальная политика ¦ ¦841¦ 07 ¦ 00 ¦ 7910.0 ¦ ¦ прочие расходы ¦ ¦841¦ 07 ¦ 00 ¦ 9156.8 ¦ ¦Управление архитектуры и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мэрии города ¦ ¦804¦ ¦ ¦ 7147.7 ¦ ¦ управление архитектуры и градостроительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мэрии города ¦ 000¦804¦ 01 ¦ 06 ¦ 7147.7 ¦ ¦Финансовое управление мэрии города ¦ ¦807¦ ¦ ¦ 14828.8 ¦ ¦ финансовое управление мэрии города ¦ 000¦807¦ 01 ¦ 06 ¦ 11828.8 ¦ ¦ расходы по обслуживанию выданных гарантий ¦ 000¦807¦ 30 ¦ 04 ¦ 3000.0 ¦ ¦Департамент жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства мэрии города ¦ ¦803¦ ¦ ¦ 386628.8 ¦ ¦ департамент ЖКХ мэрии города ¦ 000¦803¦ 01 ¦ 06 ¦ 4762.4 ¦ ¦ жилищное хозяйство ¦ 133¦803¦ 12 ¦ 01 ¦ 140058.0 ¦ ¦ благоустройство ¦ 133¦803¦ 12 ¦ 02 ¦ 89686.1 ¦ ¦ расходы по премированию "Самый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ благоустроенный город России" (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субвенций) ¦ 133¦803¦ 12 ¦ 02 ¦ 14790.0 ¦ ¦ приобретение оборудования по коммунальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйству ¦ 198¦803¦ 07 ¦ 07 ¦ 180.0 ¦ ¦ спасательная служба ¦ 177¦803¦ 09 ¦ 01 ¦ 5993.4 ¦ ¦ опорные пункты охраны порядка ¦ 000¦803¦ 30 ¦ 04 ¦ 2429.8 ¦ ¦ льготы, предоставляемые населению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно - коммунал. услугам согласно федер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законам ¦ 148¦803¦ 12 ¦ 01 ¦ 22932.7 ¦ ¦ расходы на принятое в мун. собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилье (за счет субвенций) ¦ ¦803¦ 12 ¦ 01 ¦ 23661.2 ¦ ¦ обслуживание жилищного долга ¦ 133¦803¦ 19 ¦ 01 ¦ 12963.1 ¦ ¦ возврат жилищного кредита ¦ 133¦803¦ 30 ¦ 03 ¦ 65451.4 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной защите инвалидов" ¦ ¦803¦ 18 ¦ 06 ¦ 1615.4 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранах" ¦ ¦803¦ 18 ¦ 06 ¦ 2105.2 ¦ ¦Управление образования мэрии города ¦ ¦805¦ ¦ ¦ 634184.8 ¦ ¦ управление образования мэрии города ¦ 000¦805¦ 01 ¦ 06 ¦ 5071.3 ¦ ¦ учреждения образования ¦ 075¦805¦ 14 ¦ 01 ¦ 218527.0 ¦ ¦ общее образование ¦ 075¦805¦ 14 ¦ 02 ¦ 348437.1 ¦ ¦ прочие учреждения и мероприятия ¦ 075¦805¦ 14 ¦ 07 ¦ 57706.4 ¦ ¦ летний отдых детей ¦ 075¦805¦ 14 ¦ 07 ¦ 4443.0 ¦ ¦Управление по делам культуры мэрии города ¦ ¦808¦ ¦ ¦ 69358.4 ¦ ¦ управление по делам культуры мэрии города ¦ 000¦808¦ 01 ¦ 06 ¦ 1665.0 ¦ ¦ детские художественные и музыкальные школы ¦ 075¦808¦ 14 ¦ 02 ¦ 14527.7 ¦ ¦ мероприятия по проведению Дня города ¦ ¦808¦ 30 ¦ 04 ¦ 662.3 ¦ ¦ учреждения культуры ¦ 056¦808¦ 15 ¦ 01 ¦ 52503.4 ¦ ¦Управление здравоохранения мэрии города ¦ ¦806¦ ¦ ¦ 353615.1 ¦ ¦ управление здравоохранения мэрии города ¦ 000¦806¦ 01 ¦ 06 ¦ 2690.8 ¦ ¦ учреждения здравоохранения ¦ 054¦806¦ 17 ¦ 01 ¦ 268587.9 ¦ ¦ страховые взносы в ТФ ОМС за неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ население ¦ 054¦806¦ 17 ¦ 01 ¦ 81098.0 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной защите инвалидов" ¦ ¦806¦ 18 ¦ 06 ¦ 750.4 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранах" ¦ ¦806¦ 18 ¦ 06 ¦ 488.0 ¦ ¦Комитет по физкультуре и спорту мэрии города¦ ¦809¦ ¦ ¦ 24165.2 ¦ ¦ комитет по физкультуре и спорту мэрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ 000¦809¦ 01 ¦ 06 ¦ 982.8 ¦ ¦ детские юношеские и спортивные школы ¦ 075¦809¦ 14 ¦ 02 ¦ 18260.4 ¦ ¦ учреждения физкультуры и спорта ¦ 164¦809¦ 17 ¦ 03 ¦ 4922.0 ¦ ¦Комитет по социальной защите населения мэрии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦810¦ ¦ ¦ 244429.0 ¦ ¦ комитет по социальной защите мэрии города ¦ 000¦810¦ 01 ¦ 06 ¦ 11230.7 ¦ ¦ учреждения социального обслуживания ¦ 148¦810¦ 18 ¦ 01 ¦ 26408.6 ¦ ¦ возмещение льгот по транспорту ¦ 000¦810¦ 10 ¦ 00 ¦ 4400.0 ¦ ¦ возмещение льгот по транспорту на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию федеральных законов ¦ 000¦810¦ 10 ¦ 00 ¦ 9000.0 ¦ ¦ социальная помощь ¦ 148¦810¦ 18 ¦ 02 ¦ 11531.0 ¦ ¦ субсидии населению по жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальному хозяйству ¦ 133¦810¦ 12 ¦ 01 ¦ 28846.5 ¦ ¦ фонд софинансирования социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (за счет субвенций) ¦ 133¦810¦ 12 ¦ 01 ¦ 1084.2 ¦ ¦ льготы, предоставляемые населению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно - коммунал. услугам согласно федер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законам ¦ 148¦810¦ 12 ¦ 01 ¦ 78067.3 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданам, пострадавшим от радиации ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 2458.4 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной защите инвалидов" ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 12585.5 ¦ ¦ фонд компенсаций для реализации ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранах" ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 46399.7 ¦ ¦ расходы по оплате льгот по ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитации жертв политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (за счет субвенций) ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 1064.3 ¦ ¦ расходы по оплате жилищно - коммун. услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи отдельным категориям населения (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет субсидий) ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 6172.2 ¦ ¦ льготы пенсионерам по Закону области (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет субвенций) ¦ ¦810¦ 18 ¦ 06 ¦ 5180.6 ¦ ¦Комитет по управлению имуществом мэрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦811¦ ¦ ¦ 36024.2 ¦ ¦ комитет по управлению имуществом мэрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ 000¦811¦ 01 ¦ 06 ¦ 11586.0 ¦ ¦ земельно - имущественный кадастр ¦ 071¦811¦ 08 ¦ 02 ¦ 4290.0 ¦ ¦ центр муниципальных информационных ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и технологий ¦ ¦811¦ 10 ¦ 07 ¦ 7486.2 ¦ ¦ прочие структуры коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (центр технической инвентаризации) ¦ ¦811¦ 12 ¦ 03 ¦ 900.0 ¦ ¦ ремонт муниципальных зданий и сооружений ¦ 133¦811¦ 30 ¦ 04 ¦ 3800.0 ¦ ¦ развитие рекламного пространства ¦ 000¦811¦ 30 ¦ 04 ¦ 1877.0 ¦ ¦ приобретение квартир ¦ ¦811¦ 07 ¦ 07 ¦ 974.0 ¦ ¦ мероприятия по проведению Дня города ¦ ¦811¦ 30 ¦ 04 ¦ 40.0 ¦ ¦ приобретение оборудования для инспекции МСН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по г. Череповцу ¦ ¦811¦ 30 ¦ 04 ¦ 3991.0 ¦ ¦ страхование нежилых муниципальных зданий ¦ 000¦811¦ 30 ¦ 04 ¦ 1080.0 ¦ ¦Центр хранения документации ¦ 154¦812¦ 01 ¦ 05 ¦ 1310.0 ¦ ¦Правоохранительные органы и гражданская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13096.9 ¦ ¦Управление внутренних дел города ¦ 188¦813¦ 05 ¦ 01 ¦ 9348.7 ¦ ¦ муниципальная милиция ¦ 188¦813¦ 05 ¦ 01 ¦ 6266.5 ¦ ¦ медвытрезвитель ¦ 187¦813¦ 05 ¦ 01 ¦ 3082.2 ¦ ¦Городской военный комиссариат ¦ 187¦814¦ 30 ¦ 04 ¦ 540.0 ¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС г. Череповца ¦ 177¦815¦ 13 ¦ 02 ¦ 3208.2 ¦ ¦ Территориальные органы федеральных служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7915.0 ¦ ¦Отдел налоговой полиции по г. Череповцу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УФСНП РФ ¦ 205¦817¦ 30 ¦ 04 ¦ 2366.0 ¦ ¦Инспекция Министерства РФ по налогам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборам ¦ 181¦816¦ 30 ¦ 04 ¦ 4769.0 ¦ ¦Вологодская областная прокуратура ¦ 000¦837¦ 30 ¦ 04 ¦ 430.0 ¦ ¦Череповецкий государственный университет ¦ 415¦827¦ 30 ¦ 04 ¦ 300.0 ¦ ¦Череповецкий городской суд ¦ 318¦830¦ 30 ¦ 04 ¦ 50.0 ¦ ¦Хозяйственные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20700.0 ¦ ¦ООО "Череповецкий пассажирский порт" ¦ 104¦821¦ 10 ¦ 04 ¦ 2000.0 ¦ ¦Череповецкий район водных путей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судоходства ГБУ "Волго - Балт" ¦ 104¦842¦ 10 ¦ 04 ¦ 440.0 ¦ ¦Рыбинский район гидротехнических сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФГУП "Канал им. Москвы" ¦ ¦843¦ 10 ¦ 04 ¦ 60.0 ¦ ¦Череповецкий участок Вологодской дирекции по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию пассажиров Северной ж. д. ¦ 022¦822¦ 10 ¦ 02 ¦ 3000.0 ¦ ¦ МУП "Водоканал" ¦ ¦846¦ 07 ¦ 07 ¦ 15200.0 ¦ ¦ Прочие организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6162.3 ¦ ¦АПК администрации Череповецкого района ¦ 082¦826¦ 08 ¦ 05 ¦ 405.8 ¦ ¦Войсковая часть 5547 ¦ 000¦828¦ 30 ¦ 04 ¦ 456.0 ¦ ¦Череповецкий межрайонный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госсанэпиднадзора ¦ 133¦823¦ 17 ¦ 02 ¦ 3961.0 ¦ ¦Территориальная избирательная комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Череповца ¦ 000¦829¦ 30 ¦ 02 ¦ 1339.5 ¦ ¦Расходы, не распределенные по получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 126572.6 ¦ ¦Перепись населения (за счет субвенций) ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 04 ¦ 793.6 ¦ ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 01 ¦ 8257.2 ¦ ¦Расходы от предпринимательской деятельности ¦ ¦ ¦ 00 ¦ 00 ¦ 105336.8 ¦ ¦Расходы по обеспечению жильем участ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидаций последствий радиационной аварии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за счет субвенций) ¦ ¦ ¦ 07 ¦ 07 ¦ 460.0 ¦ ¦Расходы по оздоровлению и реформированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы (за счет субсидий) ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 04 ¦ 11725.0 ¦ +--------------------------------------------+----+---+------+---------+-----------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2201914.6 ¦ L--------------------------------------------+----+---+------+---------+------------ Приложение 4 к постановлению Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2001 г. N 182 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2002 ГОД (приложение 4 в ред. постановления Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114) (тыс. руб.) --------------------T------T---------T--------T----------------------¬ ¦ ¦Раздел¦Подраздел¦Сумма ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. +----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦текущее ¦капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание¦расходы ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ¦ 01 ¦ 00 ¦ 277.1¦ 277.1 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 08 ¦ 00 ¦ 2040 ¦ 2040 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ 10 ¦ 07 ¦ 1572 ¦ 1572 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 14 ¦ 00 ¦ 11233.3¦ 11233.3 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 15 ¦ 00 ¦ 15705 ¦ 15705 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ 16 ¦ 00 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¦ 17 ¦ 00 ¦ 74039.4¦ 74039.4 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦Здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 73929.4¦ 73929.4 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦Физическая культура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ 17 ¦ 03 ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА¦ 18 ¦ 00 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ +-------------------+------+---------+--------+----------+-----------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦105336.8¦ 105336.8 ¦ ¦ L-------------------+------+---------+--------+----------+------------ Приложение 5 утратило силу. - Постановление Череповецкой городской Думы от 28.10.2002 N 114. Приложение 6 к постановлению Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2001 г. N 182 ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА 2002 ГОД 1. Реконструкция и расширение городских водоочистных сооружений. 2. Содержание ливневой канализации и другие расходы по благоустройству.