наименование документа РЕШЕНИЕ Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25.12.2002 N 147 "О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" (вместе с "ПРОГРАММОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ", "ПРАВИЛАМИ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ") Источник публикации Документ опубликован не был --------------------------------------------------------------- МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2002 г. N 147 О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий Муниципальное Собрание решило: 1. Установить, что муниципальными органами исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее именуются отраслевые отделы), ежегодно утверждаются программы деятельности муниципальных унитарных предприятий по форме согласно приложению N 1. 2. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий (приложение N 2). 3. Установить, что для проведения анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрацией района формируются комиссии, состав которых утверждается постановлением главы районного самоуправления. Председателем комиссии назначается заместитель главы районного самоуправления, курирующий данную отрасль, заместителем председателя комиссии - представитель комитета по управлению имуществом и экономике. В состав комиссии входят с правом решающего голоса представители комитета по управлению имуществом и экономике администрации района, Межрайонной инспекции МНС России N 8 по Вологодской области, управления финансов администрации района, специалист отраслевого отдела. 4. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ежегодно утверждаются муниципальными органами исполнительной власти, курирующими данное предприятие, в составе программ их деятельности. При утверждении программ деятельности и определении подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципальный орган исполнительной власти руководствуется планируемой суммой доходов районного бюджета, формируемых за счет части прибыли всех муниципальных унитарных предприятий Кадуйского района, учтенной при подготовке бюджета на соответствующий год. 5. Отраслевым отделам в целях обеспечения поступления доходов, формируемых за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, в районный бюджет ежегодно до 10 апреля текущего года предоставлять в Комитет по управлению имуществом и экономике: сведения о прибыли, полученной в предыдущем году муниципальными унитарными предприятиями, и о части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в текущем году; решения об утверждении показателей экономической эффективности деятельности по каждому муниципальному унитарному предприятию на текущий год, включая размер части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в текущем году; предложения по размеру части прибыли всех муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в районный бюджет в следующем году. 6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий предоставить в отраслевые управления проект программы деятельности предприятия согласно приложению N 1 на 2003 год не позднее 1 февраля 2003 года. 7. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом и экономике Борисову С.В. Глава районного самоуправления Н.С.ДЕКТЕРЕВ Приложение N 1 к Решению Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25 декабря 2002 г. N 147 ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ___________________________ (наименование предприятия) на ____ год -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Сведения о предприятии ¦ +------------------------------------------T---------------------+ ¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦ ¦муниципального имущества: ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦реестровый номер ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦4. Почтовый адрес ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦5. Отрасль ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦ ¦имущества, переданного в хозяйственное ¦ ¦ ¦ведение предприятия ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦9. Телефон (факс) ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦ Сведения о руководителе предприятия ¦ +------------------------------------------T---------------------+ ¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦ ¦занимаемая им должность ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦ ¦руководителем предприятия: ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦дата контракта ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦номер контракта ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦наименование органа исполнительной власти,¦ ¦ ¦заключившего контракт ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦13. Срок действия контракта, заключенного ¦ ¦ ¦с руководителем предприятия: ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦начало ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦окончание ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦14. Телефон (факс) ¦ ¦ L------------------------------------------+---------------------- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. ________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы в __________________________________________________________________ предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности __________________________________________________________________ предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее __________________________________________________________________ выполнения в текущем году) 1.2. ________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) __________________________________________________________________ фактических показателей деятельности предприятия __________________________________________________________________ от утвержденных) Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------T-----------T--------------T------------------------------------T---------------------------------------¬ ¦ ¦Мероприятие¦Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦ ¦ ¦ ¦финансирования+--------T---------------------------+-----------T--------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦за год -¦ в том числе ¦планируемый¦год, следующий¦второй год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего +-----T------T-------T------+год ¦за планируемым¦следующий за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ ¦ ¦планируемым ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦1. Снабженческо - сбытовая сфера ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦ ¦ +--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦2. Производственная сфера ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦2.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦2.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦2.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦ ¦ +--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦3. Финансово - инвестиционная сфера ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦3.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦3.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦3.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦ ¦ +--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦4. Социальная сфера ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦4.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦4.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦ +-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦4.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦ ¦ +--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦ ¦ +--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+ ¦ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ L--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------- Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно - складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности. 4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы. 5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым. Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) (тыс. рублей) ------T------------------------------------------T----------------------------------¬ ¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ +-----T------T-------T------T------+ ¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦за год¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦I. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦ +-----T------------------------------------------T-----T------T-------T------T------+ ¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦11000¦Остатки средств на счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13110¦Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13111¦по облигациям, депозитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13112¦за предоставление в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13113¦за использование кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13120¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доходы, связанные с участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталах других организаций) (стр. 080, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13130¦Прочие операционные доходы (стр. 090, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13131¦прибыль, полученная (подлежащая получению)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате совместной деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договору простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13132¦сумма вознаграждения за переданное в общее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владение и (или) пользование имущество или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат имущества при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величины вклада (в части денежных средств)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13133¦сумма дохода, определенная к получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13200¦Внереализационные доходы (стр. 120, форма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13201¦штрафные санкции и возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13202¦выявленная в плановом периоде прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13203¦суммы кредиторской и депонентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, по которым истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13204¦курсовые разницы, суммы дооценки активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие к учету излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13205¦безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13300¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13301¦суммы страхового возмещения и покрытия из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13302¦стоимость материальных ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остающихся от списания непригодных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановлению и дальнейшему использованию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13400¦Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13500¦Бюджетные ассигнования и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13501¦за счет средств районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦13502¦за счет средств областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+ ¦II. Расходы муниципального унитарного предприятия ¦ +-----T------------------------------------------T------T-----T-------T------T------+ ¦20000¦РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦2.1. Капитальные расходы ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.1.1. Направления расходов ¦ +-----T------------------------------------------T------T-----T-------T------T------+ ¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦финансово - инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦21100¦Расходы на создание либо приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦финансово - инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦21200¦Расходы на проведение реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦финансово - инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦21300¦Финансовые вложения, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦снабженческо - сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦финансово - инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦ +-----T------------------------------------------T------T-----T-------T------T------+ ¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦2.2. Текущие расходы ¦ +-----T------------------------------------------T------T-----T-------T------T------+ ¦22000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22100¦Расходы на производство продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22400¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22410¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22420¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22500¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22501¦штрафы, пени, неустойки за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий договоров, возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22502¦выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22503¦суммы дебиторской задолженности, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении которой истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давности, и прочие долги, нереальные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22600¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22700¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22701¦отчисления от прибыли в районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦22800¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦30000¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------+ ¦31000¦Остатки средств на счетах на конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------------------+------+-----+-------+------+------- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности ________________________________________ (наименование предприятия) на ___________________ год (планируемый период) (тыс. рублей) --T----------------------------------T---------T----------T-----------T----------T---¬ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦ +-+----------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за вычетом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость, акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦3¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦4¦Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечислению в районный бюджет <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+----------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---- ------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности _________________________________________ (наименование предприятия) на ___________________ год (планируемый период) (тыс. рублей) ----T-------------------------------T---------T----------T-----------T----------T---¬ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1 ¦Объем производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном выражении по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1.4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦1.5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦2 ¦Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦3 ¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦4 ¦Затраты на социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение и здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---+ ¦5 ¦Затраты на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологических программ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+---------+----------+-----------+----------+---- 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ___________________________________________ (наименование предприятия) на ___________________________________ годы (два года, следующих за планируемым) (тыс. рублей) --T--------------------------T-------------------T----------------¬ ¦ ¦ ¦_______________ год¦____________ год¦ ¦ ¦ ¦(год, следующий ¦(второй год, ¦ ¦ ¦ ¦за планируемым) ¦следующий за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемым) ¦ +-+--------------------------+-------------------+----------------+ ¦1¦Выручка (нетто) от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, продукции, работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг (за вычетом налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ +-+--------------------------+-------------------+----------------+ ¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ +-+--------------------------+-------------------+----------------+ ¦3¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ +-+--------------------------+-------------------+----------------+ ¦4¦Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечислению в районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ L-+--------------------------+-------------------+----------------- ------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в текущем году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться администрацией района в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги). Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг). 2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально - экономического развития района. Приложение N 2 к Решению Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25 декабря 2002 г. N 147 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно до 1 октября в муниципальный орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие (далее соответственно именуются предприятие, отраслевой отдел), проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанной по установленной форме и представляющей собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, решениями Муниципального Собрания и муниципальных органов исполнительной власти. Вместе с проектом программы представляется технико - экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения. Одновременно проект программы деятельности предприятия на следующий год представляется в комитет по управлению имуществом и экономики. 2. Отраслевой орган исполнительной власти до 1 ноября утверждает программы деятельности предприятий на следующий год. 3. Программа деятельности предприятия представляется отраслевым органом исполнительной власти в комитет по управлению имуществом в течение 7 дней с даты ее утверждения. 4. В случае, если проект программы деятельности предприятия не рассмотрен отраслевым органом исполнительной власти и предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил решение не принято в установленные сроки, программа деятельности предприятия утверждается комитетом по управлению имуществом в срок до 1 декабря. 5. Руководитель предприятия ежегодно, до 1 апреля, вместе с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год представляет в отраслевой орган исполнительной власти предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в текущем году, а также при необходимости - предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год. Одновременно указанные предложения представляются в комитет по управлению имуществом и экономике. 6. Часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая перечислению в районный бюджет в текущем году, определяется решением Муниципального Собрания на основании предложений отраслевых органов исполнительной власти не позднее 1 мая на основании отчета о деятельности предприятия за прошедший год и утвержденной программы деятельности предприятия. 7. Перечисление в районный бюджет части прибыли осуществляется предприятием до 15 июня. Подготовка решений, предусмотренных пунктами 2 и 6 настоящих Правил, осуществляется комиссиями муниципальных органов исполнительной власти по анализу эффективности деятельности предприятий. 8. Контроль за перечислением в районный бюджет части прибыли предприятия осуществляется отраслевым органом исполнительной власти и комитетом по управлению имуществом в течение года на основании анализа ежеквартальной отчетности предприятий и данных реестра показателей экономической эффективности.